Постановление Администрации города Великие Луки от 16.10.2015 N 3098 "О внесении изменений в постановление Администрации города Великие Луки от 20.02.2014 N 293 "Об утверждении муниципальной программы "Культура, сохранение культурного наследия, развитие туризма в муниципальном образовании "Город Великие Луки" в 2014 - 2017 годах"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЕЛИКИЕ ЛУКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 октября 2015 г. № 3098

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ВЕЛИКИЕ ЛУКИ ОТ 20.02.2014 № 293 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КУЛЬТУРА, СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ, РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
"ГОРОД ВЕЛИКИЕ ЛУКИ" В 2014 - 2017 ГОДАХ"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города Великие Луки от 03.09.2013 № 2041 "Об утверждении Положения о порядке разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Великие Луки" Администрация города Великие Луки постановляет:
1. Внести в постановление Администрации города Великие Луки от 20.02.2014 № 293 "Об утверждении муниципальной программы "Культура, сохранение культурного наследия, развитие туризма в муниципальном образовании "Город Великие Луки" в 2014 - 2017 годах" следующие изменения:
1.1. В наименовании постановления и далее по тексту слова "2014 - 2017", "с 2014 по 2017" заменить словами "2014 - 2018", "с 2014 по 2018" соответственно.
1.2. В приложении к постановлению Администрации города Великие Луки от 20.02.2014 № 293 "Об утверждении муниципальной программы "Культура, сохранение культурного наследия, развитие туризма в муниципальном образовании "Город Великие Луки" в 2014 - 2017 годах" строку паспорта программы, касающуюся ресурсного обеспечения муниципальной программы, изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составляет всего 419237,5 тыс. руб., в том числе:
из местного бюджета - 328740,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 73947,6 тыс. руб.;
2015 г. - 72038,6 тыс. руб.;
2016 г. - 66173,7 тыс. руб.;
2017 г. - 58290,4 тыс. руб.;
2018 г. - 58290,4 тыс. руб.;
из областного бюджета - 29486,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 4667,0 тыс. руб.;
2015 г. - 10480,0 тыс. руб.;
2016 г. - 6990,0 тыс. руб.;
2017 г. - 7349,0 тыс. руб.;
2018 г. - 0,0 тыс. руб.;
иные источники (собственные средства) - 60846,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 15321,4 тыс. руб.;
2015 г. - 10670,0 тыс. руб.;
2016 г. - 11035,0 тыс. руб.;
2017 г. - 11625,0 тыс. руб.;
2018 г. - 12195,0 тыс. руб.;
из федерального бюджета - 164,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 68,4 тыс. руб.;
2015 г. - 30,0 тыс. руб.;
2016 г. - 3,0 тыс. руб.;
2017 г. - 33,0 тыс. руб.;
2018 г. - 0,0 тыс. руб.".

1.3. В приложение 1 к муниципальной программе внести следующие изменения:
1.3.1. В паспорт подпрограммы внести следующие изменения:
1.3.1.1. Строку, касающуюся целевых показателей подпрограммы, изложить в следующей редакции:

"Целевые показатели подпрограммы
Количество мероприятий культурно-массовой направленности (ед.).
Увеличение доли детских культурно-досуговых формирований от общего количества досуговых формирований (%).
Удовлетворение пользователей качеством предоставляемых услуг (%).
Количество концертов и концертных программ (ед.).
Количество клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (ед.).".

1.3.1.2. Строку, касающуюся ресурсного обеспечения подпрограммы, изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммных мероприятий, составляет 153181,5 тыс. руб., в том числе:
из местного бюджета - 110866,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 24309,8 тыс. руб.;
2015 г. - 20571,8 тыс. руб.;
2016 г. - 26008,6 тыс. руб.;
2017 г. - 19988,1 тыс. руб.;
2018 г. - 19988,1 тыс. руб.;
из областного бюджета - 3000,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 0,0 тыс. руб.;
2015 г. - 3000,0 тыс. руб.;
2016 г. - 0,0 тыс. руб.;
2017 г. - 0,0 тыс. руб.;
2018 г. - 0,0 тыс. руб.;
иные источники (собственные средства) - 39315,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 9595,1 тыс. руб.;
2015 г. - 7000,0 тыс. руб.;
2016 г. - 7200,0 тыс. руб.;
2017 г. - 7580,0 тыс. руб.;
2018 г. - 7940,0 тыс. руб.;
из федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 0,0 тыс. руб.;
2015 г. - 0,0 тыс. руб.;
2016 г. - 0,0 тыс. руб.;
2017 г. - 0,0 тыс. руб.;
2018 г. - 0,0 тыс. руб.".

1.3.2. Раздел IV подпрограммы: после слов "услугами домов культуры," включить слова "работу клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, создание концертов и концертных программ,".
1.4. В приложение 2 к муниципальной программе внести следующие изменения:
1.4.1. В паспорт подпрограммы внести следующие изменения:
1.4.1.1. Строку, касающуюся целевых показателей подпрограммы, изложить в следующей редакции:

"Целевые показатели подпрограммы
- Посещаемость музейных учреждений (ед.).
- Количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов (ед.).
- Количество приобретенных музейных предметов (ед.).
- Количество музейных предметов (ед.).
- Количество (экспозиций) выставок (ед.).
- Удовлетворение населения качеством предоставляемых музейных услуг (%).".

1.4.1.2. Строку, касающуюся ресурсного обеспечения подпрограммы, изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммных мероприятий, составляет 26453,8 тыс. руб., в том числе:
из местного бюджета - 22172,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 5179,4 тыс. руб.;
2015 г. - 5135,7 тыс. руб.;
2016 г. - 3952,3 тыс. руб.;
2017 г. - 3952,3 тыс. руб.;
2018 г. - 3952,3 тыс. руб.;
из областного бюджета - 1612,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 62,5 тыс. руб.;
2015 г. - 1550,0 тыс. руб.;
2016 г. - 0,0 тыс. руб.;
2017 г. - 0,0 тыс. руб.;
2018 г. - 0,0 тыс. руб.;
иные источники (собственные средства) - 2600,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 670,9 тыс. руб.;
2015 г. - 430,0 тыс. руб.;
2016 г. - 450,0 тыс. руб.;
2017 г. - 500,0 тыс. руб.;
2018 г. - 550,0 тыс. руб.;
из федерального бюджета - 68,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 68,4 тыс. руб.;
2015 г. - 0,0 тыс. руб.;
2016 г. - 0,0 тыс. руб.;
2017 г. - 0,0 тыс. руб.;
2018 г. - 0,0 тыс. руб.".

1.4.1.3. Строку паспорта подпрограммы, касающуюся ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы дополнить словами "- Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций.".
1.4.2. В раздел II подпрограммы внести следующие изменения:
1.4.2.1. Абзац 5 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
"7. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций.".
1.4.3. В разделе IV подпрограммы слова "обеспечение сбора, учета, сохранности и доступа к музейным коллекциям (фондам)," заменить словами "мероприятия по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций, создать новые экспозиции (выставки),".
1.5. В приложение 3 к муниципальной программе внести следующие изменения:
1.5.1. В паспорт подпрограммы внести следующие изменения:
1.5.1.1. Строку, касающуюся целевых показателей подпрограммы, изложить в следующей редакции:

"Целевые показатели подпрограммы
- Количество пользователей (ед.).
- Динамика количества посещений библиотеки по сравнению с предыдущим годом (%).
- Количество документов, прошедших реставрацию (ед.).
- Количество документов, записи на которые составляют объем электронного каталога (ед.).
- Удовлетворение пользователей качеством предоставляемых библиотечных услуг (%).".

1.5.1.2. Строку, касающуюся ресурсного обеспечения подпрограммы, изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммных мероприятий, составляет 72092,0 тыс. руб., в том числе:
из местного бюджета - 70118,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 17523,0 тыс. руб.;
2015 г. - 13245,8 тыс. руб.;
2016 г. - 13350,0 тыс. руб.;
2017 г. - 13000,0 тыс. руб.;
2018 г. - 13000,0 тыс. руб.;
из областного бюджета - 54,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 54,5 тыс. руб.;
2015 г. - 0,0 тыс. руб.;
2016 г. - 0,0 тыс. руб.;
2016 г. - 0,0 тыс. руб.;
2017 г. - 0,0 тыс. руб.;
2018 г. - 0,0 тыс. руб.;
иные источники (собственные средства) - 1822,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 362,7 тыс. руб.;
2015 г. - 355,0 тыс. руб.;
2016 г. - 360,0 тыс. руб.;
2017 г. - 370,0 тыс. руб.;
2018 г. - 375,0 тыс. руб.;
из федерального бюджета - 96,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 0,0 тыс. руб.;
2015 г. - 30,0 тыс. руб.;
2016 г. - 33,0 тыс. руб.;
2017 г. - 33,0 тыс. руб.;
2018 г. - 0,0 тыс. руб.".

1.5.1.3. В строку, касающуюся ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы, внести следующие изменения:
1.5.1.3.1. Слова "- Организация библиотечного обслуживания, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов." заменить словами "- Организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки (в стационаре, вне стационара, через Интернет).".
1.5.1.3.2. Дополнить словами "- Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки. - Библиографическая обработка документов и создание каталогов.".
1.5.2. В раздел II подпрограммы внести следующие изменения:
1.5.2.1. В пункте 2 абзаца 6 слова "Организация библиотечного обслуживания, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов." заменить словами "Организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки (в стационаре, вне стационара, через Интернет).".
1.5.2.2. Абзац 6 дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержания: "6) Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки. 7) Библиографическая обработка документов и создание каталогов.".
1.5.3. В разделе IV подпрограммы слова "библиотечного обслуживания, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов," заменить словами "организацию библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки (в стационаре, вне стационара, через Интернет), формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, библиографическую обработку документов и создание каталогов".
1.6. В приложение 4 к муниципальной программе внести следующие изменения:
1.6.1. В паспорт подпрограммы внести следующие изменения:
1.6.1.1. Строку, касающуюся целевых показателей подпрограммы, изложить в следующей редакции:

"Целевые показатели подпрограммы
- Количество спектаклей и представлений; творческих вечеров, концертов, гастролей, праздников, тематических и юбилейных вечеров (ед.).
- Динамика количества новых постановок по сравнению с предыдущим годом (%).
- Количество новых (капитально возобновленных) постановок в годовом репертуаре театра (ед.).
- Удовлетворение духовных потребностей населения (%).".

1.6.1.2. Строку, касающуюся ресурсного обеспечения подпрограммы, изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммных мероприятий, составляет 106542,9 тыс. руб., в том числе:
из местного бюджета - 74781,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 16887,6 тыс. руб.;
2015 г. - 14473,4 тыс. руб.;
2016 г. - 14473,4 тыс. руб.;
2017 г. - 14473,4 тыс. руб.;
2018 г. - 14473,4 тыс. руб.;
из областного бюджета - 14654,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 4000,0 тыс. руб.;
2015 г. - 4480,0 тыс. руб.;
2016 г. - 2990,0 тыс. руб.;
2017 г. - 3184,0 тыс. руб.;
2018 г. - 0,0 тыс. руб.;
иные источники (собственные средства) - 17107,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 4692,7 тыс. руб.;
2015 г. - 2885,0 тыс. руб.;
2016 г. - 3025,0 тыс. руб.;
2017 г. - 3175,0 тыс. руб.;
2018 г. - 3330,0 тыс. руб.;
из федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 0,0 тыс. руб.;
2015 г. - 0,0 тыс. руб.;
2016 г. - 0,0 тыс. руб.;
2017 г. - 0,0 тыс. руб.;
2018 г. - 0,0 тыс. руб.".

1.6.1.3. В строке паспорта, касающейся ожидаемых конечных результатов реализации подпрограммы, слова ": создание и прокат спектаклей и представлений; организация и проведение творческих вечеров, концертов, гастролей, праздников, тематических и юбилейных вечеров." исключить.
1.6.2. В пункте 1 абзаца 5 раздела II подпрограммы слова ": создание и прокат спектаклей и представлений; организация и проведение творческих вечеров, концертов, гастролей, праздников, тематических и юбилейных вечеров." исключить.
1.6.3. В разделе IV подпрограммы после слова "спектаклей" слова "и представлений; организация и проведение творческих вечеров, концертов, гастролей, праздников, тематических и юбилейных вечеров" исключить.
1.7. В приложение 5 к муниципальной программе внести следующие изменения:
1.7.1. Строку паспорта подпрограммы, касающуюся ресурсного обеспечения подпрограммы, изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммных мероприятий, составляет 23304,6 тыс. руб., в том числе:
из местного бюджета - 13809,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 2964,2 тыс. руб.;
2015 г. - 8104,1 тыс. руб.;
2016 г. - 1842,3 тыс. руб.;
2017 г. - 449,5 тыс. руб.;
2018 г. - 449,5 тыс. руб.;
из областного бюджета - 9495,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 150,0 тыс. руб.;
2015 г. - 1270,0 тыс. руб.;
2016 г. - 3910,0 тыс. руб.;
2017 г. - 4165,0 тыс. руб.;
2018 г. - 0,0 тыс. руб.;
иные источники (собственные средства) - 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 0,0 тыс. руб.;
2015 год - 0,0 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 г. - 0,0 тыс. руб.;
2018 г. - 0,0 тыс. руб.;
из федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 0,0 тыс. руб.;
2015 г. - 0,0 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 г. - 0,0 тыс. руб.;
2018 г. - 0,0 тыс. руб.".

1.8. В приложение 5.1 к муниципальной программе внести следующие изменения:
1.8.1. В строке паспорта подпрограммы, касающейся основных мероприятий подпрограммы, слово "благоустройства" заменить словом "восстановления".
1.8.2. Строку паспорта подпрограммы, касающуюся ресурсного обеспечения подпрограммы, изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммных мероприятий, составляет 7370,0 тыс. руб., в том числе:
из местного бюджета - 6700,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 400,0 тыс. руб.;
2015 г. - 4680,0 тыс. руб.;
2016 г. - 620,0 тыс. руб.;
2017 г. - 500,0 тыс. руб.;
2018 г. - 500,0 тыс. руб.;
из областного бюджета - 670,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 400,0 тыс. руб.;
2015 г. - 180,0 тыс. руб.;
2016 г. - 90,0 тыс. руб.;
2017 г. - 0,0 тыс. руб.;
2018 г. - 0,0 тыс. руб.;
иные источники (собственные средства) - 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 0,0 тыс. руб.;
2015 г. - 0, 0 тыс. руб.;
2016 г. - 0,0 тыс. руб.;
2017 г. - 0,0 тыс. руб.;
2018 г. - 0,0 тыс. руб.;
из федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 0,0 тыс. руб.;
2015 г. - 0,0 тыс. руб.;
2016 г. - 0,0 тыс. руб.;
2017 г. - 0,0 тыс. руб.;
2018 г. - 0,0 тыс. руб.".

1.9. В приложение 6 к муниципальной программе внести следующие изменения:
1.9.1. Строку паспорта подпрограммы, касающуюся ресурсного обеспечения подпрограммы, изложить в следующей редакции:

"Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммных мероприятий, составляет 30292,7 тыс. руб., в том числе:
из местного бюджета - 30292,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 6683,6 тыс. руб.;
2015 г. - 5827,8 тыс. руб.;
2016 г. - 5927,1 тыс. руб.;
2017 г. - 5927,1 тыс. руб.;
2018 г. - 5927,1 тыс. руб.;
из областного бюджета - 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 0,0 тыс. руб.;
2015 г. - 0,0 тыс. руб.;
2016 г. - 0,0 тыс. руб.;
2017 г. - 0,0 тыс. руб.;
2018 г. - 0,0 тыс. руб.;
иные источники (собственные средства) - 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 0,0 тыс. руб.;
2015 г. - 0,0 тыс. руб.;
2016 г. - 0,0 тыс. руб.;
2017 г. - 0,0 тыс. руб.;
2018 г. - 0,0 тыс. руб.;
из федерального бюджета - 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 г. - 0,0 тыс. руб.;
2015 г. - 0,0 тыс. руб.;
2016 г. - 0,0 тыс. руб.;
2017 г. - 0,0 тыс. руб.;
2018 г. - 0,0 тыс. руб.".

1.10. В приложении № 7 к муниципальной программе в столбце "Срок окончания реализации" цифры "2017" заменить цифрами "2018".
1.11. Приложение № 8 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.12. Приложение № 9 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.13. Приложение № 10 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
1.14. Приложение № 11 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Отделу по связям с общественностью и информационному обеспечению Администрации города Великие Луки опубликовать настоящее постановление в газете "Великолукская правда Новости" и разместить в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования "Город Великие Луки" www.vluki.reg60.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города И.А.Бушенкову.

Глава Администрации города
В.Б.КАМЕНСКИЙ





Приложение № 1
к постановлению
Администрации
от 16 октября 2015 г. № 3098

"Приложение № 8
к муниципальной программе
"Культура, сохранение культурного наследия,
развитие туризма в муниципальном образовании
"Город Великие Луки" в 2014 - 2018 годах"

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(далее - программа)

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий
Расходы тыс. руб., годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
Программа "Культура, сохранение культурного наследия, развитие туризма в муниципальном образовании "Город Великие Луки" в 2014 - 2018 годах"
Всего, в том числе:
73947,6
72038,6
66173,7
58290,4
58290,4
328740,7
МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки"
15247,0
23675,2
19523,1
11989,8
11989,8
82424,9
МБУК "Краеведческий музей города Великие Луки"
5179,4
5185,6
3952,3
3952,3
3952,3
22221,9
МБУК "ВЦГБ имени М.И.Семевского"
17523,0
13245,8
13350,0
13000,0
13000,0
70118,8
МБУК "Великолукский драматический театр"
16887,6
14473,4
14473,4
14473,4
14473,4
74781,2
МБУК "ДК ЛК"
5842,7
5035,0
4885,7
4885,7
4885,7
25534,8
МБУК "ГДК имени Ленина"
12717,9
10423,6
9989,2
9989,2
9989,2
53109,1
МБОУ ДОД "ДМШ № 1 имени М.П.Мусоргского"
150,0
0,0
0,0
0,0
0,0
150,0
МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Великие Луки"
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
400,0
Подпрограмма "Организация и проведение культурно-досуговой деятельности"
Всего, в том числе:
24309,8
20571,8
26008,6
19988,1
19988,1
110866,4
МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки"
5749,2
5113,2
11133,7
5113,2
5113,2
27109,3
МБУК "ДК ЛК"
5842,7
5035,0
4885,7
4885,7
4885,7
25534,8
МБУК "ГДК имени Ленина"
12717,9
10423,6
9989,2
9989,2
9989,2
53109,1
Основное мероприятие 1: Организация досуга граждан и проведение массовых мероприятий культурной направленности
Всего, в том числе:
24309,8
20571,8
26008,6
19988,1
19988,1
110866,4
МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки"
5749,2
5113,2
11133,7
5113,2
5113,2
32222,5
МБУК "ДК ЛК"
5842,7
5035,0
4885,7
4885,7
4885,7
25534,8
МБУК "ГДК имени Ленина"
12717,9
10423,6
9989,2
9989,2
9989,2
53109,1
1.1. Обеспечение досуга граждан, деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Всего, в том числе:
17940,1
14874,9
14874,9
14874,9
14874,9
77439,7
МБУК "ГДК имени Ленина"
12097,4
9989,2
9989,2
9989,2
9989,2
52054,2
МБУК "ДК ЛК"
5842,7
4885,7
4885,7
4885,7
4885,7
25385,5
1.2. Проектно-сметная документация по капитальному ремонту здания МБУК "ГДК имени Ленина"
МБУК "ГДК имени Ленина"
620,5
434,4
0,0
0,0
0,0
1054,9
1.3. Софинансирование мероприятий в рамках подпрограммы "Культура" государственной программы Псковской области "Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014 - 2020 годы" (Приобретение звуковой аппаратуры для МБУК "ДК ЛК")
МБУК "ДК ЛК"
0,0
149,3
0,0
0,0
0,0
149,3
1.4. Организация и проведение массовых мероприятий культурной направленности
МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки"
5749,2
5113,2
11777,2
5113,2
5113,2
32866,0
Подпрограмма "Развитие музейного дела"
Всего, в том числе:
5179,4
5135,7
3952,3
3952,3
3952,3
22172,0
МБУК "Краеведческий музей города Великие Луки"
5179,4
5135,7
3952,3
3952,3
3952,3
22172,0
Основное мероприятие 1: Совершенствование системы предоставления музейных услуг
Всего, в том числе:
5179,4
5135,7
3952,3
3952,3
3952,3
22172,0
МБУК "Краеведческий музей города Великие Луки"
5179,4
5135,7
3952,3
3952,3
3952,3
22172,0
1.1. Обеспечение системы предоставления музейных услуг
МБУК "Краеведческий музей города Великие Луки"
4825,9
3952,3
3952,3
3952,3
3952,3
20635,1
1.2. Проектные работы по созданию исторической экспозиции
МБУК "Краеведческий музей города Великие Луки"
350,00
0,0
0,0
0,0
0,0
350,0
1.3. Замена витражных окон первого этажа здания краеведческого музея
МБУК "Краеведческий музей города Великие Луки"
0,00
1183,4
0,0
0,0
0,0
1183,4
1.4. Софинансирование расходов областного бюджета на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы "Культура" государственной программы Псковской области "Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014 - 2020 годы"
МБУК "Краеведческий музей города Великие Луки"
3,50
0,0
0,0
0,0
0,0
3,5
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела"
Всего, в том числе:
17523,0
13245,8
13350,0
13000,0
13000,0
70118,8
МБУК "ВЦГБ имени М.И.Семевского"
17523,0
13245,8
13350,0
13000,0
13000,0
70118,8
Основное мероприятие 1: Совершенствование системы предоставления библиотечных услуг
Всего, в том числе:
17523,0
13245,8
13350,0
13000,0
13000,0
70118,8
МБУК "ВЦГБ имени М.И.Семевского"
17523,0
13245,8
13350,0
13000,0
13000,0
70118,8
1.1. Обеспечение системы предоставления библиотечных услуг
МБУК "ВЦГБ имени М.И.Семевского"
16241,1
13245,8
13000,0
13000,0
13000,0
68486,9
1.2. Комплектование библиотечного фонда
МБУК "ВЦГБ имени М.И.Семевского"
0,0
0,0
150,0
0,0
0,0
150,0
1.3. Подписка на периодические издания
МБУК "ВЦГБ имени М.И.Семевского"
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
200,0
1.4. Софинансирование расходов областного бюджета (программа "Доступная среда") (Устройство пандуса в детской библиотеке)
МБУК "ВЦГБ имени М.И.Семевского"
17,3
0,0
0,0
0,0
0,0
17,3
1.5. Ремонт и оснащение библиотеки - филиала № 2 (детский абонемент)
МБУК "ВЦГБ имени М.И.Семевского"
1264,6
0,0
0,0
0,0
0,0
1264,6
Подпрограмма "Развитие театрального искусства"
Всего, в том числе:
16887,6
14473,4
14473,4
14473,4
14473,4
74781,2
МБУК "Великолукский драматический театр"
16887,6
14473,4
14473,4
14473,4
14473,4
74781,2
Основное мероприятие 1: Создание условий для развития театрального искусства в городе Великие Луки
Всего, в том числе:
16887,6
14473,4
14473,4
14473,4
14473,4
74781,2
МБУК "Великолукский драматический театр"
16887,6
14473,4
14473,4
14473,4
14473,4
74781,2
1.1. Обеспечение условий для создания спектаклей, развития театрального искусства
МБУК "Великолукский драматический театр"
14441,6
14473,4
14473,4
14473,4
14473,4
72335,2
1.2. Реконструкция здания и техническое переоснащение МБУК "Великолукский драматический театр" (разработка проектно-сметной документации)
МБУК "Великолукский драматический театр"
2446,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2446,0
Подпрограмма "Развитие культуры города Великие Луки"
Всего, в том числе:
2964,2
8104,1
1842,3
449,5
449,5
13809,6
МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки"
2814,2
8054,2
1842,3
449,5
449,5
13609,7
МБУК "Краеведческий музей города Великие Луки"
0,0
49,9
0,0
0,0
0,0
49,9
МБОУ ДОД "ДМШ № 1 имени М.П.Мусоргского"
150,0
0,0
0,0
0,0
0,0
150,0
Основное мероприятие 1: Развитие сети учреждений культуры и искусства города, обеспечение их эффективной и безопасной работы, укрепление материально-технической базы
Всего, в том числе:
0,0
6546,9
1257,8
0,0
0,0
7804,7
МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки"
0,0
6497,0
1257,8
0,0
0,0
7754,8
МБУК "Краеведческий музей города Великие Луки"
0,0
49,9
0,0
0,0
0,0
49,9
1.1. Создание условий для проведения мероприятий культурной направленности (Проектно-сметная документация и выполнение ремонтных работ летней эстрады в городском парке (пл. А.Матросова), ремонт подходов к памятнику А.Матросова)
МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки"
0,0
2861,2
0,0
0,0
0,0
2861,2
1.2. Создание условий для проведения мероприятий культурной направленности (Разработка проекта по благоустройству и обеспечению безопасности внутреннего дворика МДМ академика И.М.Виноградова, в т.ч. создание инженерно-топографического плана)
МБУК "Краеведческий музей города Великие Луки"
0,0
49,9
0,0
0,0
0,0
49,9
1.3. Создание условий для проведения мероприятий культурной направленности (содержание Летней эстрады, реконструкция информационной площадки пл. Рокоссовского, эксплуатация сценического разборного комплекса)
МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки"
0,0
0,0
1257,8
0,0
0,0
1257,8
1.4. Создание условий для технического обеспечения проведения уличных мероприятий (приобретение сценического разборного комплекса)
МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки"
0,0
3635,8
0,0
0,0
0,0
3635,8
Основное мероприятие 2: Повышение доступности и разнообразия спектра услуг в сфере культуры
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБУК "Краеведческий музей города Великие Луки"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1. Создание экспозиций в краеведческом музее
МБУК "Краеведческий музей города Великие Луки"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3: Проведение эффективной кадровой политики по поддержке кадрового потенциала и повышению его профессионализма, создание условий для творческого развития одаренной молодежи
Всего, в том числе:
250,0
250,0
385,0
250,0
250,0
1385,0
МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки"
250,0
250,0
385,0
250,0
250,0
1385,0
3.1. Учреждение городских профессиональных премий по результатам творческих грантовых конкурсов среди творческих работников сферы культуры города
Всего, в том числе:
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
500,0
МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки"
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
500,0
3.2. Участие детского творческого коллектива в фестивале-конкурсе
Всего, в том числе:
0,0
0,0
135,0
0,0
0,0
135,0
МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки"
0,0
0,0
135,0
0,0
0,0
135,0
3.3. Организация и проведение ежегодного исполнительского конкурса на присуждение премии имени М.П.Мусоргского среди учащихся детских музыкальных школ, школ искусств и детских художественных школ
Всего, в том числе:
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
750,0
МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки"
150,0
150,0
150,0
150,0
150,0
750,0
Основное мероприятие 4: Обеспечение условий для сохранения объектов историко-культурного наследия - памятников архитектуры, истории, искусства, природы и других культурных ценностей Великих Лук
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.1. Реконструкция, обновление и содержание в удовлетворительном состоянии объектов историко-культурного наследия, памятных мест
МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5: Укрепление патриотизма жителей города
Всего, в том числе:
2459,2
1107,7
0,0
0,0
0,0
3566,9
МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки"
2309,2
1107,7
0,0
0,0
0,0
3416,9
МБОУ ДОД "ДМШ № 1 имени М.П.Мусоргского"
150,0
0,0
0,0
0,0
0,0
150,0
5.1. Организация и проведение конкурсов-практикумов различного уровня, фестивалей, мероприятий, посвященных юбилейным датам, - организация и проведение третьего международного вокально-чтецкого конкурса-практикума, в рамках музыкального фестиваля, посвященного 175-летию со дня рождения известного русского композитора М.П.Мусоргского (2014 год)
Всего, в том числе:
150,0
0,0
0,0
0,0
0,0
150,0
МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБОУ ДОД "ДМШ № 1 имени М.П.Мусоргского"
150,0
0,0
0,0
0,0
0,0
150,0
5.2. Подготовка, выпуск, переиздание подарочной печатной продукции (набор открыток, подарочные печатные издания)
Всего, в том числе:
295,0
323,0
0,0
0,0
0,0
618,0
МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки"
295,0
323,0
0,0
0,0
0,0
618,0
5.3. Презентация города Великие Луки на выставочных площадках Центрального музея истории Великой Отечественной войны (г. Москва)
Всего, в том числе:
0,0
319,7
0,0
0,0
0,0
319,7
МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки"
0,0
319,7
0,0
0,0
0,0
319,7
5.4. Издание сувенирной, информационно-презентационной продукции
Всего, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.5. Создание Аллеи Героев Воинской Славы
Всего, в том числе:
2014,2
50,0
0,0
0,0
0,0
2064,2
МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки"
2014,2
50,0
0,0
0,0
0,0
2064,2
5.6. Разработка проекта памятного знака и проектно-изыскательские работы в рамках подготовки к 850-летию г. Великие Луки
Всего, в том числе:
0,0
415,0
0,0
0,0
0,0
415,0
МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки"
0,0
415,0
0,0
0,0
0,0
415,0
Основное мероприятие 6: Формирование и реализация краеведческой издательской программы "Великолукская книга"
Всего, в том числе:
255,0
199,5
199,5
199,5
199,5
1053,0
МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки"
255,0
199,5
199,5
199,5
199,5
1053,0
6.1. Подготовка, издание и переиздание книг великолукских авторов, краеведов (К.И.Карпов, "Избранные произведения о Великих Луках", издание альманаха "Великолукский вестник № 6")
Всего, в том числе:
255,0
199,5
199,5
199,5
199,5
1053,0
МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки"
255,0
199,5
199,5
199,5
199,5
1053,0
Подпрограмма "Комплексные меры по содержанию и благоустройству воинских захоронений на территории города Великие Луки"
Всего, в том числе:
400,0
4680,0
620,0
500,0
500,0
6700,0
МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Великие Луки"
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
400,0
МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки"
0,0
4680,0
620,0
500,0
500,0
6300,0
Основное мероприятие 1: Обеспечение сохранения и восстановления воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, на территории города Великие Луки
Всего, в том числе:
400,0
4680,0
620,0
500,0
500,0
6700,0
МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Великие Луки"
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
400,0
МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки"
0,0
4680,0
620,0
500,0
500,0
6300,0
1.1. Обеспечение содержания и благоустройства воинских захоронений (Мемориальное воинское захоронение, ул. Колхозная)
Всего, в том числе:
400,0
4500,0
620,0
500,0
500,0
6520,0
МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Великие Луки"
400,0




400,0
МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки"
0,0
4500,0
620,0
500,0
500,0
6120,0
1.2. Проведение ремонта (реконструкции) и благоустройства воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципального образования в рамках подпрограммы "Комплексные меры по содержанию и благоустройству воинских захоронений" государственной программы Псковской области "Культура, сохранение культурного наследия, развитие туризма на территории области на 2014 - 2020 годы"
Всего, в том числе:
0,0
180,0
0,0
0,0
0,0
180,0
МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки"
0,0
180,0
0,0
0,0
0,0
180,0
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации исполнения муниципальной программы "Культура, сохранение культурного наследия, развитие туризма в муниципальном образовании "Город Великие Луки" в 2014 - 2018 годах"
Всего, в том числе:
6683,6
5827,8
5927,1
5927,1
5927,1
30292,7
МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки"
6683,6
5827,8
5927,1
5927,1
5927,1
30292,7
Основное мероприятие 1: Обеспечение эффективного исполнения полномочий ответственного исполнителя муниципальной программы
Всего, в том числе:
6683,6
5827,8
5927,1
5927,1
5927,1
30292,7
МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки"
6683,6
5827,8
5927,1
5927,1
5927,1
30292,7
1.1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы (прочие учреждения культуры)
Всего, в том числе:
5432,4
4733,6
4793,0
4793,0
4793,0
24545,0
МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки"
5432,4
4733,6
4793,0
4793,0
4793,0
24545,0
1.2. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы (центральный аппарат)
Всего, в том числе:
1251,2
1094,2
1134,1
1134,1
1134,1
5747,7
МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки"
1251,2
1094,2
1134,1
1134,1
1134,1
5747,7"





Приложение № 2
к постановлению
Администрации
от 16 октября 2015 г. № 3098

"Приложение № 9
к муниципальной программе
"Культура, сохранение культурного наследия,
развитие туризма в муниципальном образовании
"Город Великие Луки" в 2014 - 2018 годах"

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ (далее - программа)

Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Программа "Культура, сохранение культурного наследия, развитие туризма в муниципальном образовании "Город Великие Луки" в 2014 - 2018 годах"
всего, в том числе:
всего
94004,4
93218,6
84231,7
77297,4
70485,4
419237,5
местный бюджет (МБ)
73947,6
72038,6
66173,7
58290,4
58290,4
328740,7
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)
4667,0
10480,0
6990,0
7349,0
0,0
29486,0
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)
68,4
30,0
33,0
33,0
0,0
164,4
иные источники (собственные средства)
15321,4
10670,0
11035,0
11625,0
12195,0
60846,4
МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки"
всего
15397,0
25125,2
23523,1
16154,8
11989,8
92189,9
местный бюджет (МБ)
15247,0
23675,2
19523,1
11989,8
11989,8
82424,9
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)
150,0
1450,0
4000,0
4165,0
0,0
9765,0
иные источники (ИИ)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБУК "ДК ЛК"
всего
11634,8
12535,0
9885,7
10185,7
10485,7
54726,9
местный бюджет (МБ)
5842,7
5035,0
4885,7
4885,7
4885,7
25534,8
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)
0,0
3000,0
0,0
0,0
0,0
3000,0
иные источники (ИИ)
5792,1
4500,0
5000,0
5300,0
5600,0
26192,1

МБУК "ГДК имени Ленина"
всего
16520,9
12923,6
12189,2
12269,2
12329,2
66232,1
местный бюджет (МБ)
12717,9
10423,6
9989,2
9989,2
9989,2
53109,1
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники (ИИ)
3803,0
2500,0
2200,0
2280,0
2340,0
13123,0
МБУК "Краеведческий музей города Великие Луки"
всего
5981,2
7165,6
4402,3
4452,3
4502,3
26503,7
местный бюджет (МБ)
5179,4
5185,6
3952,3
3952,3
3952,3
22221,9
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)
62,5
1550,0
0,0
0,0
0,0
1612,5
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)
68,4
0,0
0,0
0,0
0,0
68,4
иные источники (ИИ)
670,9
430,0
450,0
500,0
550,0
2600,9
МБУК "ВЦГБ имени М.И.Семевского"
всего
17940,2
13630,8
13743,0
13403,0
13375,0
72092,0
местный бюджет (МБ)
17523,0
13245,8
13350,0
13000,0
13000,0
70118,8
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)
54,5
0,0
0,0
0,0
0,0
54,5
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)
0,0
30,0
33,0
33,0
0,0
96,0
иные источники (ИИ)
362,7
355,0
360,0
370,0
375,0
1822,7

МБУК "Великолукский драматический театр"
всего
25580,3
21838,4
20488,4
20832,4
17803,4
106542,9
местный бюджет (МБ)
16887,6
14473,4
14473,4
14473,4
14473,4
74781,2
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)
4000,0
4480,0
2990,0
3184,0
0,0
14654,0
иные источники (ИИ)
4692,7
2885,0
3025,0
3175,0
3330,0
17107,7
МБОУ ДОД "ДМШ № 1 имени М.П.Мусоргского"
всего
150,0
0,0
0,0
0,0
0,0
150,0
местный бюджет (МБ)
150,0
0,0
0,0
0,0
0,0
150,0
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники (ИИ)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Великие Луки"
всего
800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
800,0
местный бюджет (МБ)
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
400,0
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
400,0
иные источники (ИИ)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма "Организация и проведение культурно-досуговой деятельности"
всего, в том числе:
всего
33904,9
30571,8
33208,6
27568,1
27928,1
153181,5
местный бюджет (МБ)
24309,8
20571,8
26008,6
19988,1
19988,1
110866,4
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)
0,0
3000,0
0,0
0,0
0,0
3000,0
иные источники (ИИ)
9595,1
7000,0
7200,0
7580,0
7940,0
39315,1
МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки"
всего
5749,2
5113,2
11133,7
5113,2
5113,2
32222,5
местный бюджет (МБ)
5749,2
5113,2
11133,7
5113,2
5113,2
32222,5
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)





0,0
иные источники (ИИ)





0,0
МБУК "ДК ЛК"
всего
11634,8
12535,0
9885,7
10185,7
10485,7
54726,9
местный бюджет (МБ)
5842,7
5035,0
4885,7
4885,7
4885,7
25534,8
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)

3000,0



3000,0
иные источники (ИИ)
5792,1
4500,0
5000,0
5300,0
5600,0
26192,1
МБУК "ГДК имени Ленина"
всего
16520,9
12923,6
12189,2
12269,2
12329,2
66232,1
местный бюджет (МБ)
12717,9
10423,6
9989,2
9989,2
9989,2
53109,1
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)





0,0
иные источники (ИИ)
3803,0
2500,0
2200,0
2280,0
2340,0
13123,0
Основное мероприятие 1:
Организация досуга граждан и проведение массовых мероприятий культурной направленности
всего, в том числе:
всего
33904,9
30571,8
33208,6
27568,1
27928,1
153181,5
местный бюджет (МБ)
24309,8
20571,8
26008,6
19988,1
19988,1
110866,4
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)
0,0
3000,0
0,0
0,0
0,0
3000,0
иные источники (ИИ)
9595,1
7000,0
7200,0
7580,0
7940,0
39315,1
МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки"
всего
5749,2
5113,2
11133,7
5113,2
5113,2
32222,5
местный бюджет (МБ)
5749,2
5113,2
11133,7
5113,2
5113,2
32222,5
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)





0,0
иные источники (ИИ)





0,0
МБУК "ДК ЛК"
всего
11634,8
12535,0
9885,7
10185,7
10485,7
54726,9
местный бюджет (МБ)
5842,7
5035,0
4885,7
4885,7
4885,7
25534,8
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)

3000,0



3000,0
иные источники (ИИ)
5792,1
4500,0
5000,0
5300,0
5600,0
26192,1
МБУК "ГДК имени Ленина"
всего
16520,9
12923,6
12189,2
12269,2
12329,2
66232,1
местный бюджет (МБ)
12717,9
10423,6
9989,2
9989,2
9989,2
53109,1
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)





0,0
иные источники (ИИ)
3803,0
2500,0
2200,0
2280,0
2340,0
13123,0
Подпрограмма "Развитие музейного дела"
всего, в том числе:
всего
5981,2
7115,7
4402,3
4452,3
4502,3
26453,8
местный бюджет (МБ)
5179,4
5135,7
3952,3
3952,3
3952,3
22172,0
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)
62,5
1550,0
0,0
0,0
0,0
1612,5
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)
68,4
0,0
0,0
0,0
0,0
68,4
иные источники (ИИ)
670,9
430,0
450,0
500,0
550,0
2600,9
МБУК "Краеведческий музей города Великие Луки"
всего
5981,2
7115,7
4402,3
4452,3
4502,3
26453,8
местный бюджет (МБ)
5179,4
5135,7
3952,3
3952,3
3952,3
22172,0
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)
62,5
1550,0
0,0
0,0
0,0
1612,5
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)
68,4
0,0
0,0
0,0
0,0
68,4
иные источники (ИИ)
670,9
430,0
450,0
500,0
550,0
2600,9
Основное мероприятие 1:
Совершенствование системы предоставления музейных услуг
МБУК "Краеведческий музей города Великие Луки"
всего
5981,2
7115,7
4402,3
4452,3
4502,3
26453,8
местный бюджет (МБ)
5179,4
5135,7
3952,3
3952,3
3952,3
22172,0
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)
62,5
1550,0



1612,5
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)
68,4




68,4
иные источники (ИИ)
670,9
430,0
450,0
500,0
550,0
2600,9
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела"
всего, в том числе:
всего
17940,2
13630,8
13743,0
13403,0
13375,0
72092,0
местный бюджет (МБ)
17523,0
13245,8
13350,0
13000,0
13000,0
70118,8
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)
54,5
0,0
0,0
0,0
0,0
54,5
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)
0,0
30,0
33,0
33,0
0,0
96,0
иные источники (ИИ)
362,7
355,0
360,0
370,0
375,0
1822,7
МБУК "ВЦГБ имени М.И.Семевского"
всего
17940,2
13630,8
13743,0
13403,0
13375,0
72092,0
местный бюджет (МБ)
17523,0
13245,8
13350,0
13000,0
13000,0
70118,8
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ОБ)
54,5
0,0
0,0
0,0
0,0
54,5
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)
0,0
30,0
33,0
33,0
0,0
96,0
иные источники (ИИ)
362,7
355,0
360,0
370,0
375,0
1822,7
Основное мероприятие 1:
Совершенствование системы предоставления библиотечных услуг
МБУК "ВЦГБ имени М.И.Семевского"
всего
17940,2
13630,8
13743,0
13403,0
13375,0
72092,0
местный бюджет (МБ)
17523,0
13245,8
13350,0
13000,0
13000,0
70118,8
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)
54,5
0,0
0,0
0,0

54,5
средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ)

30,0
33,0
33,0

96,0
иные источники (ИИ)
362,7
355,0
360,0
370,0
375,0
1822,7
Подпрограмма "Развитие театрального искусства"
всего, в том числе:
всего
25580,3
21838,4
20488,4
20832,4
17803,4
106542,9
местный бюджет (МБ)
16887,6
14473,4
14473,4
14473,4
14473,4
74781,2
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)
4000,0
4480,0
2990,0
3184,0
0,0
14654,0
иные источники (ИИ)
4692,7
2885,0
3025,0
3175,0
3330,0
17107,7
МБУК "Великолукский драматический театр"
всего
25580,3
21838,4
20488,4
20832,4
17803,4
106542,9
местный бюджет (МБ)
16887,6
14473,4
14473,4
14473,4
14473,4
74781,2
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)
4000,0
4480,0
2990,0
3184,0
0,0
14654,0
иные источники (ИИ)
4692,7
2885,0
3025,0
3175,0
3330,0
17107,7
Основное мероприятие 1:
Создание условий для развития театрального искусства в городе Великие Луки

всего
25580,3
21838,4
20488,4
20832,4
17803,4
106542,9
местный бюджет (МБ)
16887,6
14473,4
14473,4
14473,4
14473,4
74781,2
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)
4000,0
4480,0
2990,0
3184,0
0,0
14654,0
иные источники (ИИ)
4692,7
2885,0
3025,0
3175,0
3330,0
17107,7
Подпрограмма "Развитие культуры города Великие Луки"
всего, в том числе:
всего
3114,2
9374,1
5752,3
4614,5
449,5
23304,6
местный бюджет (МБ)
2964,2
8104,1
1842,3
449,5
449,5
13809,6
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)
150,0
1270,0
3910,0
4165,0
0,0
9495,0
иные источники (ИИ)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки"
всего
2964,2
9324,2
5752,3
4614,5
449,5
23104,7
местный бюджет (МБ)
2814,2
8054,2
1842,3
449,5
449,5
13609,7
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)
150,0
1270,0
3910,0
4165,0
0,0
9495,0
иные источники (ИИ)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБУК "Краеведческий музей города Великие Луки"
всего
0,0
49,9
0,0
0,0
0,0
49,9
местный бюджет (МБ)
0,0
49,9
0,0
0,0
0,0
49,9
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники (ИИ)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБОУ ДОД "ДМШ № 1 имени М.П.Мусоргского"
всего
150,0
0,0
0,0
0,0
0,0
150,0
местный бюджет (МБ)
150,0
0,0
0,0
0,0
0,0
150,0
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники (ИИ)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1:
Развитие сети учреждений культуры и искусства города, обеспечение их эффективной и безопасной работы, укрепление материально-технической базы
всего, в том числе:
всего
0,0
6546,9
1257,8
0,0
0,0
7804,7
местный бюджет (МБ)
0,0
6546,9
1257,8
0,0
0,0
7804,7
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники (ИИ)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки"
всего
0,0
6497,0
1257,8
0,0
0,0
7754,8
местный бюджет (МБ)
0,0
6497,0
1257,8
0,0
0,0
7754,8
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)





0,0
иные источники (ИИ)





0,0
МБУК "Краеведческий музей города Великие Луки"
всего
0,0
49,9
0,0
0,0
0,0
49,9
местный бюджет (МБ)
0,0
49,9
0,0
0,0
0,0
49,9
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники (ИИ)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2:
Повышение доступности и разнообразия спектра услуг в сфере культуры
МБУК "Краеведческий музей города Великие Луки"
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет (МБ)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)





0,0
иные источники (ИИ)





0,0
Основное мероприятие 3:
Проведение эффективной кадровой политики по поддержке кадрового потенциала и повышению его профессионализма, создание условий для творческого развития одаренной молодежи
МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки"
всего
250,0
250,0
385,0
250,0
250,0
1385,0
местный бюджет (МБ)
250,0
250,0
385,0
250,0
250,0
1385,0
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)





0,0
иные источники (ИИ)





0,0
Основное мероприятие 4:
Обеспечение условий для сохранения объектов историко-культурного наследия - памятников архитектуры, истории, искусства, природы и других культурных ценностей Великих Лук
МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки"
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
местный бюджет (МБ)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники (ИИ)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5:
Укрепление патриотизма жителей города
всего, в том числе:
всего
2609,2
2377,7
3910,0
4165,0
0,0
13061,9
местный бюджет (МБ)
2459,2
1107,7
0,0
0,0
0,0
3566,9
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)
150,0
1270,0
3910,0
4165,0
0,0
9495,0
иные источники (ИИ)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки"
всего
2459,2
2377,7
3910,0
4165,0
0,0
12911,9
местный бюджет (МБ)
2309,2
1107,7
0,0
0,0
0,0
3416,9
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)
150,0
1270,0
3910,0
4165,0
0,0
9495,0
иные источники (ИИ)





0,0
МБОУ ДОД "ДМШ № 1 имени М.П.Мусоргского"
всего
150,0
0,0
0,0
0,0
0,0
150,0
местный бюджет (МБ)
150,0
0,0
0,0
0,0
0,0
150,0
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
иные источники (ИИ)





0,0
Основное мероприятие 6:
Формирование и реализация краеведческой издательской программы "Великолукская книга"
МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки"
всего
255,0
199,5
199,5
199,5
199,5
1053,0
местный бюджет (МБ)
255,0
199,5
199,5
199,5
199,5
1053,0
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)





0,0
иные источники (ИИ)





0,0
Подпрограмма "Комплексные меры по содержанию и благоустройству воинских захоронений на территории города Великие Луки"
всего, в том числе:
всего
800,0
4860,0
710,0
500,0
500,0
7370,0
местный бюджет (МБ)
400,0
4680,0
620,0
500,0
500,0
6700,0
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)
400,0
180,0
90,0
0,0
0,0
670,0
иные источники (ИИ)





0,0
МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Великие Луки"
всего
800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
800,0
местный бюджет (МБ)
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
400,0
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
400,0
иные источники (ИИ)





0,0
МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки"
всего
0,0
4860,0
710,0
500,0
500,0
6570,0
местный бюджет (МБ)
0,0
4680,0
620,0
500,0
500,0
6300,0
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)

180,0
90,0
0,0
0,0
270,0
иные источники (ИИ)





0,0
Основное мероприятие 1:
Обеспечение сохранения и восстановления воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества, на территории города Великие Луки

всего
800,0
4860,0
710,0
500,0
500,0
7370,0
местный бюджет (МБ)
400,0
4680,0
620,0
500,0
500,0
6700,0
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)
400,0
180,0
90,0
0,0
0,0
670,0
иные источники (ИИ)





0,0
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации исполнения муниципальной программы "Культура, сохранение культурного наследия, развитие туризма в муниципальном образовании "Город Великие Луки" в 2014 - 2018 годах"
всего, в том числе:
всего
6683,6
5827,8
5927,1
5927,1
5927,1
30292,7
местный бюджет (МБ)
6683,6
5827,8
5927,1
5927,1
5927,1
30292,7
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)





0,0
иные источники (ИИ)





0,0
МУ "Комитет культуры Администрации города Великие Луки"
всего
6683,6
5827,8
5927,1
5927,1
5927,1
30292,7
местный бюджет (МБ)
6683,6
5827,8
5927,1
5927,1
5927,1
30292,7
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)





0,0
иные источники (ИИ)





0,0
Основное мероприятие 1:
Обеспечение эффективного исполнения полномочий ответственного исполнителя муниципальной программы

всего
6683,6
5827,8
5927,1
5927,1
5927,1
30292,7
местный бюджет (МБ)
6683,6
5827,8
5927,1
5927,1
5927,1
30292,7
средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ)





0,0
иные источники (ИИ)





0,0"





Приложение № 3
к постановлению
Администрации
от 16 октября 2015 г. № 3098

"Приложение № 10
к муниципальной программе
"Культура, сохранение культурного наследия,
развитие туризма в муниципальном образовании
"Город Великие Луки" в 2014 - 2018 годах"

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ
РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В РАМКАХ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (далее - программа)

№ п/п
Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, муниципальной услуги (работы)
Наименование показателя объема услуги (работы), единица измерения
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Расходы на оказание муниципальной услуги






59551,4
46546,4
46300,6
46300,6
46300,6

Подпрограмма 1 "Организация и проведение культурно-досуговой деятельности"
1
Основное мероприятие 1: Организация досуга граждан и проведение массовых мероприятий культурной направленности






23689,3
14874,9
14874,9
14874,9
14874,9
1.1
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей города услугами учреждения культуры
Мероприятие
430
430
0
0
0
17940,1
14874,9
0,0
0,0
0,0
1.2
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Ед.
0
0
32
32
32
0,0
0,0
12215,9
12215,9
12215,9
1.3
Создание концертов и концертных программ
Ед.
0
0
73
73
73
0,0
0,0
2659,0
2659,0
2659,0
1.4
Организация и проведение массовых мероприятий культурной направленности
Мероприятие
101
0
0
0
0
5749,2
0,0
0,0
0,0
0,0

Подпрограмма 2 "Развитие музейного дела"
1
Основное мероприятие 1:
Совершенствование системы предоставления музейных услуг






5179,4
3952,3
3952,3
3952,3
3952,3
1.1
Обеспечение сбора, учета, сохранности и доступа к музейным коллекциям (фондам)
Посетитель
9000
9000
0
0
0
5179,4
3952,3
0,0
0,0
0,0
1.2
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций
Предметы
0
0
3153
3263
3373
0,0
0,0
1978,9
1978,9
1978,9
1.3
Создание экспозиций (выставок) музеев
Выставки
0
0
2
2
2
0,0
0,0
1973,4
1973,4
1973,4

Подпрограмма 3 "Развитие библиотечного дела"
1
Основное мероприятие 1:
Совершенствование системы предоставления библиотечных услуг






16241,1
13245,8
13000,0
13000,0
13000,0
1.1
Организация библиотечного обслуживания, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
Пользователь
36885
36885
0
0
0
16241,1
13245,8
0,0
0,0
0,0
1.2
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки в стационаре
Посещение
0
0
252110
252110
252110
0,0
0,0
9098,0
9098,0
9098,0
1.3
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки вне стационара
Посещение
0
0
8055
8055
8055
0,0
0,0
546,9
546,9
546,9
1.4
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки через Интернет
Посещение
0
0
55885
55885
55885
0,0
0,0
1353,5
1353,5
1353,5
1.5
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки
Документы
0
0
925
930
935
0,0
0,0
647,8
647,8
647,8
1.6
Библиографическая обработка документов и создание каталогов
Документы
0
0
78891
91514
107987
0,0
0,0
1353,8
1353,8
1353,8

Подпрограмма 4 "Развитие театрального искусства"
1
Основное мероприятие 1:
Создание условий для развития театрального искусства в городе Великие Луки






14441,6
14473,4
14473,4
14473,4
14473,4
1.1
Создание и прокат спектаклей и представлений; организация и проведение творческих вечеров, концертов, гастролей, праздников, тематических и юбилейных вечеров
Ед.
205
205
0
0
0
14441,6
14473,4
0,0
0,0
0,0
1.2
Создание спектаклей
Ед.
0
0
5
5
5
0,0
0,0
14473,4
14473,4
14473,4"





Приложение № 4
к постановлению
Администрации города
от 16 октября 2015 г. № 3098

"Приложение № 11
к муниципальной программе
"Культура, сохранение культурного наследия,
развитие туризма в муниципальном образовании
"Город Великие Луки" в 2014 - 2018 годах"

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Значения целевых показателей
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа "Культура, сохранение культурного наследия, развитие туризма в муниципальном образовании "Город Великие Луки" в 2014 - 2018 годах"
1
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:








клубами и учреждениями клубного типа
%
99
99
99
99
99
99
99
библиотеками
%
81
81
81
81
81
81
81
2
Своевременное и качественное выполнение муниципальных заданий учреждениями культуры
%
100
100
100
100
100
100
100
3
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры
%
40
40
40
40
20
0
0
4
Увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия, расположенных на территории города Великие Луки
%
65
71
72
73
74
75
75
5
Уровень удовлетворенности населения качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры
%
70
71
74
78
83
88
90
Подпрограмма "Организация и проведение культурно-досуговой деятельности"
1
Количество мероприятий культурно-массовой направленности
Ед.
530
531
531
531
0
0
0
2
Увеличение доли детских культурно-досуговых формирований от общего количества досуговых формирований
%
21
27
27
27
27
27
27
3
Удовлетворение пользователей качеством предоставляемых услуг
%
70
71
74
78
83
88
90
4
Количество концертов и концертных программ
Ед.
0
0
0
0
73
73
73
5
Количество клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Ед.
0
0
0
0
32
32
32
Подпрограмма "Развитие музейного дела"
1
Посещаемость музейных учреждений
Ед.
19500
9000
9000
9000
0
0
0
2
Количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов
Ед.
2159
2170
2200
2210
0
0
0
3
Количество приобретенных музейных предметов
Ед.
0
0
0
0
110
120
130
4
Количество музейных предметов
Ед.
0
0
0
0
3153
3263
3373
5
Количество (экспозиций) выставок в год
Ед.
0
0
0
0
2
2
2
6
Удовлетворение населения качеством предоставляемых музейных услуг
%
70
71
74
78
83
88
90
Подпрограмма "Развитие библиотечного дела"
1
Количество пользователей
Ед.
36885
36885
36885
36885
36885
36885
36885
2
Динамика количества посещений библиотеки по сравнению с предыдущим годом
%
100
100
100
100
100
100
100
3
Количество документов, прошедших реставрацию
Ед.
0
0
0
0
925
930
935
4
Количество документов, записи на которые составляют объем электронного каталога
Ед.
0
0
0
0
78891
91514
107987
5
Удовлетворение пользователей качеством предоставляемых библиотечных услуг
%
70
71
74
78
83
88
90
Подпрограмма "Развитие театрального искусства"
1
Количество спектаклей и представлений; творческих вечеров, концертов, гастролей, праздников, тематических и юбилейных вечеров
Ед.
289
290
205
205
0
0
0
2
Динамика количества новых постановок по сравнению с предыдущим годом
%
0
0
0
100
100
100
100
3
Количество новых постановок в годовом репертуаре театра
Ед.
5
7
5
5
5
5
5
4
Удовлетворение духовных потребностей населения
%
70
71
74
78
83
88
90
Подпрограмма "Развитие культуры города Великие Луки"
1
Динамика количества специалистов, прошедших стажировки и обучение на курсах повышения квалификации, участвовавших в тематических семинарах и мастер-классах, по отношению к общему числу творческих работников
%
1
2
3
4
5
6
6
2
Динамика количества номинантов на городские профессиональные премии и участников творческих грантовых конкурсов по отношению к общему числу творческих работников
%
1
2
3
4
5
6
6
3
Увеличение количества мероприятий патриотической направленности из общего числа культурных мероприятий
%
1
2
3
4
5
6
6
4
Выпуск издательской продукции, посвященной памятным и знаменательным датам города Великие Луки
Выполнение
да
да
да
да
да
да
да
Подпрограмма "Комплексные меры по содержанию и благоустройству воинских захоронений на территории города Великие Луки"
1
Доля приведенных в надлежащее состояние воинских захоронений, памятников, памятных знаков в городе Великие Луки, увековечивающих память погибших при защите Отечества
%
33
66
90
90
90
90
90
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации исполнения муниципальной программы "Культура, сохранение культурного наследия, развитие туризма в муниципальном образовании "Город Великие Луки" в 2014 - 2018 годах"
1
Своевременное и качественное обеспечение условий реализации муниципальной программы
Выполнение
да
да
да
да
да
да
да"


------------------------------------------------------------------